贯彻落实有关产业政策,研究制定蔬菜、花卉、水果、茶、桑产业发展计划及规划并组织实施;根据国家有关法律法规和技术标准,实施蔬菜、水果产品质量安全监督管理工作;指导各乡镇进行蔬菜、花卉、水果、茶、桑科技试验、示范及推广工作;负责经济作物生产技术指导和技术培训。
我单位作为石林彝族自治县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员kaiyun登录入口 开云平台网站9人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。
完成经济作物种植面积45.64万亩次,预计实现产值35.96亿元。其中:蔬菜播种面积16.14万亩(含复种指数),产量38.51万吨,产值8.38亿元;花卉园艺种植4.13万亩(鲜切花卉面积2.22万亩)、总产量7.16亿枝(株、盆)、产值7.40亿元;水果种植25.20万亩、产量38.27万吨、产值20.51亿元(人参果种植17.01万亩、产量30.02万吨、产值16.72亿元);茶叶种植1665亩、产量4.2吨、产值735万元(十里香茶1.2吨、产值600余万元)。
深度挖掘石林特质农产品,推进石林人参果、石林苹果、石林甜柿、石林血桃、石林枇杷、石林辣椒、石林鲜食玉米、石林蓝莓等产业发展。打造石林人参果区域公用品牌,实施强种行动,完成人参果正反季育苗1.5亿株以上,向人参果种苗生产企业发放《种子经营许可证》2个,云南省首批人参果品种田间鉴定工作4个品种。参与制定发布云南省地方标准《人参果栽培技术规程》、昆明市地方标准《昆明十里香茶种植技术规程》,昆明市地方标准《矮化密植苹果树修剪技术规程》。推广人参果组培脱毒苗种植9000万株,完成人参果搭架引蔓栽培示范2000亩,果园生草覆盖免耕栽培技术7.5万亩,推广现代苹果高效栽培技术1万余亩,果实套袋2500万个;开展人参果新品种选育和田间鉴定工作,完成人参果优选种苗示范种植10亩,展示单株品种142个(其中杂交品种优株109个,太空种优株10个),开展人参果、苹果种植模式创新研究,苹果抗根腐病砧木筛选和甜柿新品种砧木亲合性筛选试验。完成优势农产品人参果种植保险承保面积80979.21亩,超额完成7.97%。
石林彝族自治县经济作物站没有政府性基金收入、国有资本经营收入,也没有政府性基金、国有资本经营资金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
石林彝族自治县经济作物站2024年度收入合计7294940.32元。其中:财政拨款收入7294940.32元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加2454402.84元,增长50.71%。其中:财政拨款收入增加2454402.84元,增长50.71%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入增加0.00元,增长0%。主要原因是上级项目补助收入增加。
石林彝族自治县经济作物站2024年度支出合计7294940.32元。其中:基本支出2294940.32元,占总支出的31.46%;项目支出5000000.00元,占总支出的68.54%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加2454402.84元,增长50.71%。其中:基本支出减少176624.49元,下降7.15%;项目支出增加2631027.33元,增长111.06%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是上级补助项目支出增加。
2024年度用于保障石林彝族自治县经济作物站机构正常运转的日常支出2294940.32元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2216058.67元,占基本支出的96.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78881.65元,占基本支出的3.44%。
2024年度用于保障石林彝族自治县经济作物站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5000000.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.2024年石林县省级人参果种苗基地建设奖补资金5000000.00元,主要用于人参果种苗基地建设。
石林彝族自治县经济作物站2024年度一般公共预算财政拨款支出7294940.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加/减少2454402.84元,增长/下降50.71%,完成年初预算的222.22%。
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出473989.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%,完成年初预算的92.15%。主要用于职工基本养老保险和职业年金支出。
9.卫生健康(类)支出150398.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%,完成年初预算的86.43%。主要用于行政事业单位医疗费补助支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出6500776.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.11%,完成年初预算的268.69%。主要用于事业运行和农业生产发展。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出169776.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%,完成年初预算的97.05%。主要用于2024年职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为4400.00元,决算为15733.65元,完成年初预算的357.58%;支出决算较上年增加5307.52元,增长50.91%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为11333.65元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.03%;公务接待费支出年初预算为4400.00元,决算为4400.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.97%,完成年初预算的100.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加3022.52元,增长36.37%;公务接待费支出决算较上年增加2285.00元,增长108.04%;具体是国内接待费支出决算4400.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加2285.00元,增长108.04%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4400.00元,支出决算为15733.65元,完成年初预算的357.58%,支出决算较上年增加5307.52元,增长50.91%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为11333.65元;公务接待费支出年初预算为4400.00元,决算为4400.00元,完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加3022.52元,增长36.37%;公务接待费支出决算增加2285.00元,增长108.04%,具体是国内接待费支出决算4400.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加2285元,增长108.04%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费增加。
3.安排国内公务接待9.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次47.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于上级各部门指导相关工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。
石林彝族自治县经济作物站2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0%,主要原因是:部门为非行政、非参公事业单位,无机关运行经费支出。
截至2024年末,石林彝族自治县经济作物站资产总额1117577.3元,其中,流动资产41174.59元,固定资产1076402.71元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少69823元,其中固定资产减少56298元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
2024年度,单位政府采购支出总额11333.65元,其中:政府采购货物支出7500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3833.65元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


主办:石林彝族自治县人民政府 承办:石林县工业和信息化局 石林县人民政府新闻办公室